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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-003059
Nro. de Timbrado
14487028
Monto de la Factura
₲ 1.413.640
Nro. de Orden de Pago
120465
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.341.663
IVA
₲ 85.650

Retención DNCP
₲ 5.152
Retención IVA
₲ 25.697
Retención Renta
₲ 39.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-198426
Monto Contrato
₲ 46.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.267.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.305.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal