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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009443
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 64.730.000
Nro. de Orden de Pago
119560
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.913.872
IVA
₲ 5.884.545

Retención DNCP
₲ 228.320
Retención IVA
₲ 1.765.364
Retención Renta
₲ 1.765.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N° 22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-202809
Monto Contrato
₲ 64.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.672.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.913.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caravanas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal