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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002-0027956
Nro. de Timbrado
14539411
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. de Orden de Pago
120132
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.118.182
IVA
₲ 311.818

Retención DNCP
₲ 12.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
CD N° 26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-204744
Monto Contrato
₲ 20.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.595.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.523.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393945
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Otros.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal