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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007211
Monto de la Factura
₲ 2.324.546
Nro. de Orden de Pago
202213006
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.582
IVA
₲ 211.322

Retención DNCP
₲ 8.453
Retención IVA
₲ 63.397
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
56687
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210512
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.837.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.335.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390305
Nombre de la Licitación
CD 6526/2021 Contratación de Servicios de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande