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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 1.999.780
Nro. de Orden de Pago
2581
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.508
IVA
₲ 181.798
Retención DNCP
₲ 7.272
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-110624
Monto Contrato
₲ 67.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.191.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.947.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari
