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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 14.695.850
Nro. de Orden de Pago
3942
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.975.486
IVA
₲ 1.335.986

Retención DNCP
₲ 52.371
Retención IVA
₲ 400.796
Retención Renta
₲ 267.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70735
Monto Contrato
₲ 42.149.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.739.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.015.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250479
Nombre de la Licitación
Provisión de Tintas y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales