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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005384,5385
Monto de la Factura
₲ 4.780.000
Nro. de Orden de Pago
40316
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.510
IVA
₲ 434.545

Retención DNCP
₲ 17.035
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69517
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.488.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.319.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252673
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aires
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado