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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000464
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
36584
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.436
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77796
Monto Contrato
₲ 6.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.289.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252823
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado