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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002077
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.632.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10994
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-02-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-02-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-02-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.258.559
        
                                    IVA
                            
            ₲ 693.882
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 208.165
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 138.776
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
        
                                    RUC
                            
            3532938-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            67/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-13-70470
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.999.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.278.610
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.788.468
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            251557
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            UTILES PARA OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Filosofia
        