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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00118
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
2258
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
IVA
₲ 1.045.455

Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ANDRES OJEDA RIVEROS
RUC
2902341-6
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69715
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica