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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 791.000
Nro. de Orden de Pago
10961
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.181
IVA
₲ 71.909

Retención DNCP
₲ 2.819
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
96/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80575
Monto Contrato
₲ 791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263561
Nombre de la Licitación
EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia