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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-001430
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13021367
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 65.562.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            369
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 65.321.091
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 238.409
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELECTRO METAL S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80010510-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22013-18-167019
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 129.813.750
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 126.598.187
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 126.137.819
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355224
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO - COMUNIDAD INDIGENA TAJY - 2° PARTE - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        