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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000304
Nro. de Timbrado
12712799
Monto de la Factura
₲ 2.890.700
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.188
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMANDA MARIA ESTHER BRIZUELA ACOSTA
RUC
2453739-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22013-18-165212
Monto Contrato
₲ 2.890.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.890.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.880.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA - JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay