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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0041316
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
38093
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.688
IVA
₲ 240.000

Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOTELERIA PARAGUAYA S.A.
RUC
80064892-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161772
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.854.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medallas Pines Trofeos,Obsequios protocolares y Servicio de Hoteleria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado