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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002568
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 7.820.000
Nro. de Orden de Pago
37797
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.365.871
IVA
₲ 710.909

Retención DNCP
₲ 27.583
Retención IVA
₲ 213.273
Retención Renta
₲ 213.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
27,33,10,11,11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164431
Monto Contrato
₲ 37.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.161.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS 2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado