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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000456
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
39919
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.371
IVA
₲ 536.364

Retención DNCP
₲ 20.811
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 160.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS WESELUK BECANICH
RUC
1820361-2
Número de Contrato
PBS/CD/13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-158526
Monto Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348240
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Ambiental Plurianual 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado