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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003504
Nro. de Timbrado
16341300
Monto de la Factura
₲ 3.778.050
Nro. de Orden de Pago
128570
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.818
IVA
₲ 133.682

Retención DNCP
₲ 13.714
Retención IVA
₲ 73.070
Retención Renta
₲ 106.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-227343
Monto Contrato
₲ 24.455.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.102.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.196.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal