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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000404
Nro. de Timbrado
17852678
Monto de la Factura
₲ 3.278.995
Nro. de Orden de Pago
139131
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.980.905
IVA
₲ 298.090

Retención DNCP
₲ 11.447
Retención IVA
₲ 89.427
Retención Renta
₲ 119.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
CD 32 2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232681
Monto Contrato
₲ 135.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.574.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.521.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424806
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal