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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001412
Nro. de Timbrado
16926297
Monto de la Factura
₲ 14.105.800
Nro. de Orden de Pago
132986
Fecha de Orden de Pago
24-05-2024
Fecha Emisión Cheque
24-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.823.455
IVA
₲ 1.282.345

Retención DNCP
₲ 51.294
Retención IVA
₲ 384.704
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
CD N° 49/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234659
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.259.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.823.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal