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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040116
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 7.595.300
Nro. de Orden de Pago
136348
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.818
IVA
₲ 690.482

Retención DNCP
₲ 26.515
Retención IVA
₲ 207.145
Retención Renta
₲ 276.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-231808
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.670.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.636.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal