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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001009
Nro. de Timbrado
17147491
Monto de la Factura
₲ 6.096.500
Nro. de Orden de Pago
133519
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.542.273
IVA
₲ 554.227

Retención DNCP
₲ 21.282
Retención IVA
₲ 166.268
Retención Renta
₲ 221.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
CD N° 05 /2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-225339
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.960.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.291.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422453
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANTENA PARARRAYOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal