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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-103
Nro. de Timbrado
13764935
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
89812
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.783.636
IVA
₲ 636.364

Retención DNCP
₲ 25.455
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Antonia Galeano Lòpez
RUC
1570493-9
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-176871
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.028.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359700
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS (FUNCIONARIOS Y JUBILADOS)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal