Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-24265
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 5.519.280
Nro. de Orden de Pago
89200
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.198.760
IVA
₲ 501.753

Retención DNCP
₲ 19.468
Retención IVA
₲ 150.526
Retención Renta
₲ 150.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-171786
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.411.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353769
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal