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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-24389
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 4.113.492
Nro. de Orden de Pago
89944
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.874.611
IVA
₲ 373.954

Retención DNCP
₲ 14.509
Retención IVA
₲ 112.186
Retención Renta
₲ 112.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-171786
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.411.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353769
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal