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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-9090
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. de Orden de Pago
88875
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.786.855
IVA
₲ 2.681.818

Retención DNCP
₲ 104.055
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 804.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-176588
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.786.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE DE SEGURIDAD DE REDES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal