Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0022430
Nro. de Timbrado
11472110
Monto de la Factura
₲ 4.234.040
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.494
IVA
₲ 384.912

Retención DNCP
₲ 15.089
Retención IVA
₲ 115.474
Retención Renta
₲ 76.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
36/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-134169
Monto Contrato
₲ 17.631.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.631.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.767.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308467
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo