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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000400
Nro. de Timbrado
11108963
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000

Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASISPAR S.A.
RUC
80079011-1
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-120662
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.588.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.917.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307598
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo