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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000258
Nro. de Timbrado
13835505
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.455
IVA
₲ 363.636

Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Venancia Mabel Santacruz Aguirre
RUC
5645522-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-186984
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375877
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización del Programa Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro