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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001244
Nro. de Timbrado
13911099
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.091
IVA
₲ 772.727

Retención DNCP
₲ 30.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILBERTO VERA GONZALEZ
RUC
1083609-8
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-188793
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.469.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382119
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Secretaria de Agricultura
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro