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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
13793825
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.636
IVA
₲ 409.091

Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Eva Nilda Oporto Chilavert
RUC
5322976-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-187681
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.858.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375883
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Obras Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro