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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000313
Nro. de Timbrado
13978970
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1186
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.182
IVA
₲ 545.455

Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-187222
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.781.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375878
Nombre de la Licitación
Servicios Contables
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro