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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 897.600
Nro. de Orden de Pago
22938
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.336
IVA
₲ 81.600
Retención DNCP
₲ 3.264
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Roberto Soria Villalba
RUC
1150879-5
Número de Contrato
628/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-83094
Monto Contrato
₲ 11.249.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.816.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.507.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
