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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.780.000
Nro. de Orden de Pago
24327
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.527
IVA
₲ 161.818

Retención DNCP
₲ 6.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO DIOSNEL LOPEZ MARTINEZ
RUC
1127196-5
Número de Contrato
620/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-81766
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.530.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256511
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Plomeria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf