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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. de Orden de Pago
769960
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.788.541
IVA
₲ 744.545

Retención DNCP
₲ 29.186
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 148.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
2491
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-78205
Monto Contrato
₲ 57.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.329.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.518.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256872
Nombre de la Licitación
Adquisición de partes para Maquina de Imprenta
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf