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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001420
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.900.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            718963
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-04-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-04-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-04-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.841.273
        
                                    IVA
                            
            ₲ 172.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 51.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KNOW HOW S.A.
        
                                    RUC
                            
            80019900-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            458/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27001-13-77632
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.800.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.957.648
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            256215
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft y Networking. 
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        