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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 5.191.200
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.936.737
IVA
₲ 471.927

Retención DNCP
₲ 18.500
Retención IVA
₲ 141.578
Retención Renta
₲ 94.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
633/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-82191
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.327.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.684.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256497
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral en Bidones de 20 litros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf