Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
748846
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.797.356
IVA
₲ 171.818

Retención DNCP
₲ 6.735
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 34.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-68969
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.772.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238606
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf