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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000145
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
768719
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727

Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS DANIEL GIMENEZ BOSCARINO
RUC
1137808-5
Número de Contrato
1600
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-75217
Monto Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.975.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256209
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf