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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002318
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. de Orden de Pago
708323
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.003
IVA
₲ 185.455

Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 37.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
357/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-75043
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.956.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255793
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bovedas y Cajas de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf