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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001450
Nro. de Timbrado
132424204
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.347.033
IVA
₲ 709.091

Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166507
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.268.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Merchandising
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual