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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001066
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
17661
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967
IVA
₲ 413.636

Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01;01;01;01;01;02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135128
Monto Contrato
₲ 28.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.693.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.596.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado