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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 4.164.000
Nro. de Orden de Pago
17585
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.959.888
IVA
₲ 378.545

Retención DNCP
₲ 14.839
Retención IVA
₲ 113.564
Retención Renta
₲ 75.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
02,02,04
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135160
Monto Contrato
₲ 19.600.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.337.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.481

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - PAC AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado