Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001624
Monto de la Factura
₲ 469.500
Nro. de Orden de Pago
18054
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.793
IVA
₲ 42.682

Retención DNCP
₲ 1.707
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
4;4;7;8;12
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138417
Monto Contrato
₲ 24.231.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.786.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.160.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado