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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006640
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
18250
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
IVA
₲ 18.182

Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
6;9
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138344
Monto Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.957.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado