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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004072
Nro. de Timbrado
12330710
Monto de la Factura
₲ 10.057.145
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.564.162
IVA
₲ 914.286

Retención DNCP
₲ 35.840
Retención IVA
₲ 274.286
Retención Renta
₲ 182.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-152382
Monto Contrato
₲ 10.057.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.057.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.564.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill