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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000536
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 1.794.000
Nro. de Orden de Pago
7347
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.476
IVA

Retención DNCP
₲ 6.524
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-217342
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.423.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.301.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411952
Nombre de la Licitación
Contrato abierto de provisión de token para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn