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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005593
Nro. de Timbrado
15748194
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
7141
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.992.982
IVA

Retención DNCP
₲ 243.382
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-213328
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.118.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACIONES DE ETILOMETRO (ALCOTEST) - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn