Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0051669
Nro. de Timbrado
15181789
Monto de la Factura
₲ 2.026.000
Nro. de Orden de Pago
6878
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.633
IVA

Retención DNCP
₲ 7.367
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-211776
Monto Contrato
₲ 2.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.026.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.018.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393983
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn