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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045728
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
7278
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA

Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-216578
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411963
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn