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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            21520,21521
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17067706
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.470.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10344
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.266.181
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.243
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 94.659
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 94.657
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INVERSIONES PARAGUAY SRL (INVEPAR SRL) 
        
                                    RUC
                            
            80025828-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            45
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23001-24-238730
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.470.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.467.740
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.266.181
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            432778
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL INTN
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Intn
        